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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001236
Monto de la Factura
₲ 5.605.365
Nro. de Orden de Pago
2000015499
Fecha de Orden de Pago
04-09-2023
Fecha Emisión Cheque
04-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.579.886
IVA
₲ 509.579

Retención DNCP
₲ 20.383
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Rodrigo Manuel Genes Armoa
RUC
3407744-8
Número de Contrato
9050
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-227421
Monto Contrato
₲ 475.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.067.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.255.835

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414418
Nombre de la Licitación
Lp1717-22 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande