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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006943
Monto de la Factura
₲ 91.635.865
Nro. de Orden de Pago
2000004263
Fecha de Orden de Pago
09-09-2024
Fecha Emisión Cheque
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.404.626
IVA
₲ 8.330.533

Retención DNCP
₲ 319.892
Retención IVA
₲ 2.499.160
Retención Renta
₲ 3.332.213
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FREDY SANTIAGO GUILLEN BENITEZ
RUC
3235361-8
Número de Contrato
9161
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230079
Monto Contrato
₲ 1.966.827.765
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.282.639.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.198.464.096

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande