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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000897
Monto de la Factura
₲ 15.251.421
Nro. de Orden de Pago
2000016015
Fecha de Orden de Pago
26-09-2023
Fecha Emisión Cheque
26-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.182.097
IVA
₲ 1.386.493
Retención DNCP
₲ 55.460
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MERELES SOMERS
RUC
699091-6
Número de Contrato
9046
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-227431
Monto Contrato
₲ 475.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.736.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.159.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414418
Nombre de la Licitación
Lp1717-22 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande