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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001318
Monto de la Factura
₲ 78.025.838
Nro. de Orden de Pago
2000002748
Fecha de Orden de Pago
13-06-2024
Fecha Emisión Cheque
13-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.720.081
IVA
₲ 7.093.258
Retención DNCP
₲ 272.381
Retención IVA
₲ 2.127.977
Retención Renta
₲ 2.837.303
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80039267-1
Número de Contrato
9138
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230773
Monto Contrato
₲ 2.302.722.964
Total Pagado por el Contrato
₲ 913.334.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 851.971.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande