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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001889
Monto de la Factura
₲ 68.917.215
Nro. de Orden de Pago
2000006323
Fecha de Orden de Pago
18-12-2024
Fecha Emisión Cheque
18-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.230.844
IVA
₲ 6.265.201

Retención DNCP
₲ 240.584
Retención IVA
₲ 1.879.560
Retención Renta
₲ 2.506.081
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DECO SRL
RUC
80006149-7
Número de Contrato
9170
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230144
Monto Contrato
₲ 1.391.575.695
Total Pagado por el Contrato
₲ 846.269.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 791.278.739

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande