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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001959
Monto de la Factura
₲ 56.629.894
Nro. de Orden de Pago
2000004333
Fecha de Orden de Pago
12-09-2024
Fecha Emisión Cheque
12-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.204.975
IVA
₲ 5.148.172
Retención DNCP
₲ 197.690
Retención IVA
₲ 1.544.452
Retención Renta
₲ 2.059.269
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.574.086
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L
RUC
80005731-7
Número de Contrato
9295
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237215
Monto Contrato
₲ 1.633.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 677.351.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 600.656.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande