Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001956
Monto de la Factura
₲ 73.950.700
Nro. de Orden de Pago
2000003710
Fecha de Orden de Pago
07-08-2024
Fecha Emisión Cheque
07-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.560.659
IVA
₲ 6.722.791

Retención DNCP
₲ 258.155
Retención IVA
₲ 2.016.837
Retención Renta
₲ 2.689.116
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.361.395
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L
RUC
80005731-7
Número de Contrato
9295
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237215
Monto Contrato
₲ 1.633.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 677.351.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 600.656.149

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande