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Datos del Pago

Nro. de Factura
10010005657
Monto de la Factura
₲ 385.096.800
Nro. de Orden de Pago
1500028143
Fecha de Orden de Pago
07-01-2025
Fecha Emisión Cheque
07-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 358.910.217
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.344.338
Retención IVA
₲ 10.502.641
Retención Renta
₲ 14.003.520
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ARPEC PARAGUAY S.R.L.
RUC
80036416-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-240343
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.070.691.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 998.756.087

Datos de la Licitación

ID de Licitación
447025
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar