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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-000241 al 313
Nro. de Timbrado
12909018
Monto de la Factura
₲ 160.246.440
Nro. de Orden de Pago
56312
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.940.492
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 565.233
Retención IVA
₲ 4.370.357
Retención Renta
₲ 4.370.358
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
61/2018
Código de Contratación (CC)
LP-40002-18-163267
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.989.738.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.825.664.295

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341818
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap