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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003096
Monto de la Factura
₲ 36.780.000
Nro. de Orden de Pago
58837
Fecha de Orden de Pago
24-01-2020
Fecha Emisión Cheque
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.644.085
IVA
₲ 3.343.636
Retención DNCP
₲ 129.733
Retención IVA
₲ 1.003.091
Retención Renta
₲ 1.003.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPERPLAST INGENIERIA
RUC
80026565-3
Número de Contrato
111/2018
Código de Contratación (CC)
LP-40002-18-167483
Monto Contrato
₲ 5.048.293.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.703.438.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.532.763.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341808
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, Bronce y Hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap