Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009814
Monto de la Factura
₲ 6.013.475
Nro. de Orden de Pago
15723
Fecha de Orden de Pago
19-11-2014
Fecha Emisión Cheque
11-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.832.285
IVA
₲ 135.275

Retención DNCP
₲ 23.043
Retención IVA
₲ 40.583
Retención Renta
₲ 117.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-13001-13-73694
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.461.845.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.421.153.383

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256600
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia