Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010029
Monto de la Factura
₲ 18.637.134
Nro. de Orden de Pago
17493
Fecha de Orden de Pago
10-12-2014
Fecha Emisión Cheque
21-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.454.606
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 46.002
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 234.706
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-13001-13-73694
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.461.845.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.421.153.383

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256600
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia