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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-012-0000053
Monto de la Factura
₲ 81.195.200
Nro. de Orden de Pago
336
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.479.972
IVA
₲ 7.381.382

Retención DNCP
₲ 286.398
Retención IVA
₲ 2.214.415
Retención Renta
₲ 2.214.415
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25005-18-156462
Monto Contrato
₲ 974.342.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 974.342.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 921.435.600

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339537
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE ALTERNATIVO DE INTERNET Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac