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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007061
Monto de la Factura
₲ 343.574.295
Nro. de Orden de Pago
2333
Fecha de Orden de Pago
09-12-2022
Fecha Emisión Cheque
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 306.140.314
IVA
₲ 31.234.026

Retención DNCP
₲ 1.211.880
Retención IVA
₲ 9.370.208
Retención Renta
₲ 9.370.208
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 17.178.715
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-25005-21-204542
Monto Contrato
₲ 429.467.869
Total Pagado por el Contrato
₲ 432.602.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 382.675.394

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390668
Nombre de la Licitación
ADECUACION DE VALLADO PERIMETRAL Y DE LA PILETA DE DECANTACION DE LIQUIDOS CLOACALES DEL AISP- AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac