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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 11.348.050
Nro. de Orden de Pago
1151
Fecha de Orden de Pago
17-09-2014
Fecha Emisión Cheque
17-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.302.658
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 45.392
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MOREL ORTIZ, PEDRO CHANEL
RUC
4367415
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-22008-14-88342
Monto Contrato
₲ 51.673.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.673.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.466.309

Datos de la Licitación

ID de Licitación
277058
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Agropecuarios de la Agricultura Familiar
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones