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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000723
Monto de la Factura
₲ 5.966.823
Nro. de Orden de Pago
1348
Fecha de Orden de Pago
20-10-2014
Fecha Emisión Cheque
20-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.942.956
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 23.867
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MOREL ORTIZ, PEDRO CHANEL
RUC
4367415
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-22008-14-88344
Monto Contrato
₲ 74.068.886
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.068.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.772.611

Datos de la Licitación

ID de Licitación
277058
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Agropecuarios de la Agricultura Familiar
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones