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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 412.777.403
Nro. de Orden de Pago
68
Fecha de Orden de Pago
23-02-2015
Fecha Emisión Cheque
23-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 266.804.303
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.501.009
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 20.638.870
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL MARTIN MORENO DOMINGUEZ
RUC
2896266-4
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-22008-14-101035
Monto Contrato
₲ 995.542.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 689.394.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 643.482.178

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282483
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE ESPACIOS FERIANTES SOBRE LA RUTA Nº 1, COMPAÑÍA DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE SANTA ROSA
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones