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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 66.387.889
Nro. de Orden de Pago
1666
Fecha de Orden de Pago
21-11-2014
Fecha Emisión Cheque
21-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.122.337
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 265.552
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FLEITAS GONZALEZ., JUAN *
RUC
2668594
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-22008-14-88329
Monto Contrato
₲ 461.064.913
Total Pagado por el Contrato
₲ 461.064.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 459.220.652

Datos de la Licitación

ID de Licitación
277058
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Agropecuarios de la Agricultura Familiar
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones