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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000393
Monto de la Factura
₲ 42.292.442
Nro. de Orden de Pago
1637
Fecha de Orden de Pago
07-11-2016
Fecha Emisión Cheque
10-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.138.651
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 153.791
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR HUGO VILLASBOA MAIDANA
RUC
1657278-5
Número de Contrato
31/2013
Código de Contratación (CC)
LP-22001-13-82905
Monto Contrato
₲ 1.691.737.593
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.691.737.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.685.585.821

Datos de la Licitación

ID de Licitación
258565
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras viales en el Departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion