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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005019
Monto de la Factura
₲ 1.287.900.000
Nro. de Orden de Pago
5899
Fecha de Orden de Pago
25-06-2014
Fecha Emisión Cheque
25-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.240.161.840
IVA
₲ 61.328.571

Retención DNCP
₲ 4.808.160
Retención IVA
₲ 18.398.571
Retención Renta
₲ 24.531.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
259-12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-58113
Monto Contrato
₲ 16.101.376.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.074.997.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.518.069.314

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips