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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007028
Monto de la Factura
₲ 392.073.200
Nro. de Orden de Pago
230
Fecha de Orden de Pago
08-01-2015
Fecha Emisión Cheque
08-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 377.540.353
IVA
₲ 18.670.152

Retención DNCP
₲ 1.463.740
Retención IVA
₲ 5.601.046
Retención Renta
₲ 7.468.061
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
259-12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-58113
Monto Contrato
₲ 16.101.376.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.074.997.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.518.069.314

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips