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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000793
Monto de la Factura
₲ 62.112.748
Nro. de Orden de Pago
1322
Fecha de Orden de Pago
03-02-2015
Fecha Emisión Cheque
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.068.094
IVA
₲ 5.646.613

Retención DNCP
₲ 221.347
Retención IVA
₲ 1.693.984
Retención Renta
₲ 1.129.323
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
314/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-59558
Monto Contrato
₲ 1.210.420.311
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.198.019.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.139.294.506

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240220
Nombre de la Licitación
LPN 54-12 CONTRATACION DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRESCTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA CAMAS ELECTRICAS DE LA MARCA HILLROM PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips