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Datos del Pago

Nro. de Factura
001100113792
Monto de la Factura
₲ 82.210.400
Nro. de Orden de Pago
4380
Fecha de Orden de Pago
11-05-2012
Fecha Emisión Cheque
11-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.807.941
IVA

Retención DNCP
₲ 29.259
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
061
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-47934
Monto Contrato
₲ 82.104.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.186.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.039.705

Datos de la Licitación

ID de Licitación
215181
Nombre de la Licitación
LPN 55/11 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips