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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000511
Nro. de Timbrado
11352356
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. de Orden de Pago
5699
Fecha de Orden de Pago
29-06-2016
Fecha Emisión Cheque
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.690.982
IVA
₲ 1.500.000

Retención DNCP
₲ 59.018
Retención IVA
₲ 450.000
Retención Renta
₲ 300.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
428/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-66744
Monto Contrato
₲ 943.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 900.627.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 810.027.743

Datos de la Licitación

ID de Licitación
239005
Nombre de la Licitación
LPN 73-12 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips