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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010003751
Monto de la Factura
₲ 1.530.000
Nro. de Orden de Pago
2866
Fecha de Orden de Pago
02-04-2014
Fecha Emisión Cheque
02-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.455.003
IVA
₲ 139.091

Retención DNCP
₲ 5.452
Retención IVA
₲ 41.727
Retención Renta
₲ 27.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
428/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-66744
Monto Contrato
₲ 943.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 900.627.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 810.027.743

Datos de la Licitación

ID de Licitación
239005
Nombre de la Licitación
LPN 73-12 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips