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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010003759
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. de Orden de Pago
2910
Fecha de Orden de Pago
07-04-2014
Fecha Emisión Cheque
07-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.758.480
IVA
₲ 2.000.000

Retención DNCP
₲ 78.400
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.163.120

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
428/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-66744
Monto Contrato
₲ 943.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 900.627.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 810.027.743

Datos de la Licitación

ID de Licitación
239005
Nombre de la Licitación
LPN 73-12 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips