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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000716
Monto de la Factura
₲ 1.362.375
Nro. de Orden de Pago
7585
Fecha de Orden de Pago
26-08-2014
Fecha Emisión Cheque
26-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.295.594
IVA
₲ 123.852
Retención DNCP
₲ 4.855
Retención IVA
₲ 37.156
Retención Renta
₲ 24.770
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
429/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-66754
Monto Contrato
₲ 443.629.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.809.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.706.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239005
Nombre de la Licitación
LPN 73-12 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips