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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010001220
Monto de la Factura
₲ 3.513.750
Nro. de Orden de Pago
2100
Fecha de Orden de Pago
24-03-2014
Fecha Emisión Cheque
24-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.383.507
IVA
₲ 167.321

Retención DNCP
₲ 13.118
Retención IVA
₲ 50.196
Retención Renta
₲ 66.929
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
243/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-57419
Monto Contrato
₲ 33.732.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.985.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.879.054

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips