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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009826
Monto de la Factura
₲ 11.394.810
Nro. de Orden de Pago
305
Fecha de Orden de Pago
09-01-2015
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.972.442
IVA
₲ 542.610
Retención DNCP
₲ 42.541
Retención IVA
₲ 162.783
Retención Renta
₲ 217.044
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
154-12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-51138
Monto Contrato
₲ 1.211.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.981.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.628.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215193
Nombre de la Licitación
LPN 53/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips