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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003257
Monto de la Factura
₲ 3.739.648
Nro. de Orden de Pago
8427
Fecha de Orden de Pago
22-09-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.556.337
IVA
₲ 339.968
Retención DNCP
₲ 13.327
Retención IVA
₲ 101.990
Retención Renta
₲ 67.994
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
430/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-68166
Monto Contrato
₲ 336.195.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.011.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.765.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239005
Nombre de la Licitación
LPN 73-12 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips