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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001569
Monto de la Factura
₲ 9.157.500
Nro. de Orden de Pago
3361
Fecha de Orden de Pago
15-04-2014
Fecha Emisión Cheque
15-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.708.616
IVA
₲ 832.500

Retención DNCP
₲ 32.634
Retención IVA
₲ 249.750
Retención Renta
₲ 166.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
30/2012
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-47242
Monto Contrato
₲ 2.180.208.374
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.125.556.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.070.383.576

Datos de la Licitación

ID de Licitación
221150
Nombre de la Licitación
LPN 30/11 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA A NECESIDAD CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA PHILIPS (EX - VMI) DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips