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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009165
Nro. de Timbrado
10576222
Monto de la Factura
₲ 129.874.500
Nro. de Orden de Pago
3556
Fecha de Orden de Pago
02-05-2016
Fecha Emisión Cheque
02-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.475.545
IVA
₲ 6.184.500
Retención DNCP
₲ 484.865
Retención IVA
₲ 1.855.350
Retención Renta
₲ 2.473.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 15.584.940
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
253-12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-57433
Monto Contrato
₲ 8.520.696.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.576.241.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.130.817.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips