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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-00049
Monto de la Factura
₲ 534.600
Nro. de Orden de Pago
8189
Fecha de Orden de Pago
15-09-2014
Fecha Emisión Cheque
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 532.656
IVA
₲ 48.600

Retención DNCP
₲ 1.944
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
124/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-59049
Monto Contrato
₲ 197.971.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.985.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.157.671

Datos de la Licitación

ID de Licitación
220483
Nombre de la Licitación
LPN 25/11 ADQUISICION DE INSTRUMENTALES E INSUMOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips