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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010120005686
Monto de la Factura
₲ 72.900.000
Nro. de Orden de Pago
9647
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.197.840
IVA
₲ 3.471.429

Retención DNCP
₲ 272.160
Retención IVA
₲ 1.041.429
Retención Renta
₲ 1.388.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BAYER SA
RUC
80016201-3
Número de Contrato
239/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-60650
Monto Contrato
₲ 6.612.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.769.465.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.608.421.031

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips