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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 47.261.000
Nro. de Orden de Pago
39393
Fecha de Orden de Pago
20-06-2013
Fecha Emisión Cheque
20-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.944.352
IVA
₲ 4.296.545

Retención DNCP
₲ 168.421
Retención IVA
₲ 1.288.936
Retención Renta
₲ 859.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
033-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-65546
Monto Contrato
₲ 1.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.442.281.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.391.099.058

Datos de la Licitación

ID de Licitación
231462
Nombre de la Licitación
Servicio de Talleres mecánicos para vehículos-
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap