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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000453
Monto de la Factura
₲ 415.693.300
Nro. de Orden de Pago
39423
Fecha de Orden de Pago
24-06-2013
Fecha Emisión Cheque
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 395.316.770
IVA
₲ 37.790.300

Retención DNCP
₲ 1.481.380
Retención IVA
₲ 11.337.090
Retención Renta
₲ 7.558.060
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PLASTICOS SA
RUC
80004724-9
Número de Contrato
335-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-56005
Monto Contrato
₲ 2.026.077.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.044.976.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.020.692.636

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228258
Nombre de la Licitación
Adquisición de tubos y caños de plastico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap