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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002057
Monto de la Factura
₲ 340.069.550
Nro. de Orden de Pago
38394
Fecha de Orden de Pago
18-03-2013
Fecha Emisión Cheque
18-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 323.399.959
IVA
₲ 30.915.414
Retención DNCP
₲ 1.211.884
Retención IVA
₲ 9.274.624
Retención Renta
₲ 6.183.083
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPERPLAST INGENIERIA
RUC
80026565-3
Número de Contrato
325-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-55659
Monto Contrato
₲ 10.017.977.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.850.325.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.738.762.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228258
Nombre de la Licitación
Adquisición de tubos y caños de plastico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap