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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000127
Monto de la Factura
₲ 634.725.625
Nro. de Orden de Pago
39680
Fecha de Orden de Pago
16-07-2013
Fecha Emisión Cheque
16-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 603.612.529
IVA
₲ 57.702.330
Retención DNCP
₲ 2.261.931
Retención IVA
₲ 17.310.699
Retención Renta
₲ 11.540.466
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPERPLAST INGENIERIA
RUC
80026565-3
Número de Contrato
325-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-55659
Monto Contrato
₲ 10.017.977.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.850.325.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.738.762.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228258
Nombre de la Licitación
Adquisición de tubos y caños de plastico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap