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Datos del Pago

Nro. de Factura
0040010002651
Monto de la Factura
₲ 142.136.480
Nro. de Orden de Pago
3637
Fecha de Orden de Pago
24-04-2014
Fecha Emisión Cheque
24-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.169.208
IVA
₲ 12.921.498

Retención DNCP
₲ 506.523
Retención IVA
₲ 3.876.449
Retención Renta
₲ 2.584.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
220-13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-74668
Monto Contrato
₲ 2.170.315.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.170.315.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.063.930.109

Datos de la Licitación

ID de Licitación
247826
Nombre de la Licitación
LPN 10-13 ADQUISICION DE TEXTILES, HILOS Y OTROS PARA HOTELERA HOSPITALARIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips