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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 173.970.823
Nro. de Orden de Pago
7858
Fecha de Orden de Pago
03-09-2014
Fecha Emisión Cheque
03-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.443.089
IVA
₲ 15.815.529
Retención DNCP
₲ 619.969
Retención IVA
₲ 4.744.659
Retención Renta
₲ 3.163.106
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CEVIMA RENOVA
RUC
80077070-6
Número de Contrato
039/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70788
Monto Contrato
₲ 27.737.751.279
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.725.850.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.305.756.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246995
Nombre de la Licitación
LPN 130-12 CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips