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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009623
Monto de la Factura
₲ 58.617.720
Nro. de Orden de Pago
6228
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
30-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.272.603
IVA
₲ 2.791.320
Retención DNCP
₲ 218.839
Retención IVA
₲ 837.396
Retención Renta
₲ 1.116.528
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.172.354
Datos del Contrato
Proveedor
BAYER SA
RUC
80016201-3
Número de Contrato
223/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80328
Monto Contrato
₲ 586.177.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 586.177.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 563.277.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246195
Nombre de la Licitación
LPN N 122-12 ADQUISICION DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 29/11 Y OTROS INSUMOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips