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Datos del Pago

Nro. de Factura
0020010000514
Monto de la Factura
₲ 7.665.000
Nro. de Orden de Pago
6359
Fecha de Orden de Pago
07-07-2014
Fecha Emisión Cheque
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.289.276
IVA
₲ 696.818

Retención DNCP
₲ 27.315
Retención IVA
₲ 209.045
Retención Renta
₲ 139.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
271
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-79961
Monto Contrato
₲ 283.674.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.034.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.216.469

Datos de la Licitación

ID de Licitación
245305
Nombre de la Licitación
LPN N° 102 ADQUISICION DE INSTRUMENTALES DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 25/11 Y OTROS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips