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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010000071
Monto de la Factura
₲ 15.253.009
Nro. de Orden de Pago
9467
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.505.335
IVA
₲ 1.386.637

Retención DNCP
₲ 54.356
Retención IVA
₲ 415.991
Retención Renta
₲ 277.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
076/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-76467
Monto Contrato
₲ 324.116.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.795.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.187.939

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238158
Nombre de la Licitación
LPN Nº 116/12 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips