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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010030002944
Monto de la Factura
₲ 81.911.500
Nro. de Orden de Pago
6561
Fecha de Orden de Pago
12-09-2013
Fecha Emisión Cheque
12-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.896.347
IVA
₲ 7.446.500

Retención DNCP
₲ 291.903
Retención IVA
₲ 2.233.950
Retención Renta
₲ 1.489.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
458/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70006
Monto Contrato
₲ 1.421.268.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.255.036.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.193.517.131

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips