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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000187
Monto de la Factura
₲ 10.683.500
Nro. de Orden de Pago
10712
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.265.370
IVA
₲ 588.889
Retención DNCP
₲ 39.571
Retención IVA
₲ 176.667
Retención Renta
₲ 201.892
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
336/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-84420
Monto Contrato
₲ 211.631.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.217.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.514.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239129
Nombre de la Licitación
LPN 115-12 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips