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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 7.231.280
Nro. de Orden de Pago
6219
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
30-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.822.911
IVA
₲ 442.324
Retención DNCP
₲ 26.613
Retención IVA
₲ 132.697
Retención Renta
₲ 135.779
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 113.280
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
336/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-84420
Monto Contrato
₲ 211.631.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.217.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.514.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239129
Nombre de la Licitación
LPN 115-12 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips