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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000272
Monto de la Factura
₲ 5.809.905
Nro. de Orden de Pago
3571
Fecha de Orden de Pago
23-04-2014
Fecha Emisión Cheque
23-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.525.114
IVA
₲ 528.173

Retención DNCP
₲ 20.704
Retención IVA
₲ 158.452
Retención Renta
₲ 105.635
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio Poti
RUC
80077412-4
Número de Contrato
38/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70790
Monto Contrato
₲ 51.514.000.519
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.301.304.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.748.591.334

Datos de la Licitación

ID de Licitación
246995
Nombre de la Licitación
LPN 130-12 CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips