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Datos del Pago

Nro. de Factura
001001004514
Monto de la Factura
₲ 1.329.750
Nro. de Orden de Pago
6302
Fecha de Orden de Pago
02-07-2014
Fecha Emisión Cheque
02-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.264.568
IVA
₲ 120.886

Retención DNCP
₲ 4.739
Retención IVA
₲ 36.266
Retención Renta
₲ 24.177
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SANATORIO CHRISTIAN S.R.L.
RUC
80000127-3
Número de Contrato
243/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-78499
Monto Contrato
₲ 1.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.243.914.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.183.097.737

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250578
Nombre de la Licitación
LPN 18-13 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DEL GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips