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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000397
Monto de la Factura
₲ 4.600.105
Nro. de Orden de Pago
1002
Fecha de Orden de Pago
12-02-2014
Fecha Emisión Cheque
12-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.402.393
IVA
₲ 317.584
Retención DNCP
₲ 16.787
Retención IVA
₲ 95.275
Retención Renta
₲ 85.650
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
337/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-84423
Monto Contrato
₲ 249.676.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.636.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.559.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239129
Nombre de la Licitación
LPN 115-12 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips