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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000429
Monto de la Factura
₲ 1.681.740
Nro. de Orden de Pago
4368
Fecha de Orden de Pago
19-05-2014
Fecha Emisión Cheque
19-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.606.031
IVA
₲ 128.519
Retención DNCP
₲ 6.089
Retención IVA
₲ 38.556
Retención Renta
₲ 31.064
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
337/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-84423
Monto Contrato
₲ 249.676.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.636.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.559.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239129
Nombre de la Licitación
LPN 115-12 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips